报销审核票据应该会计审核还是出纳审核

报销审核票据应该会计审核还是出纳审核
  • 会计和出纳都要审核.
    一般报销是根据企业财务制度来执行的.会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确.
  • 会计和出纳都要审核。一般报销是根据企业财务制度来执行的,会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确。
    看各个单位的财务报销流程,无论前面谁先审核,最后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。
    费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范完整,附件黏贴正确,金额计算准确。
    企业出纳主要负责日常库存现金的管理,并且需要登记企业的现金日记账与银行存款日记账,这两本账在期末对账时要与会计的现金总账和银行存款总账相一致的。这是纯业务方面的事情。

    扩展资料:
    一、报销费用的填制要求
    1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
    2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
    3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
    4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
    5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
    6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
    二、报销单据的审核
    1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
    2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
    3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
    参考资料来源:百度百科-报销
  • 一般是:员工-领导签字-会计审核-出纳复审并付款后登记现金日记账-再把报销单交会计编制记凭证
  • 一般报销都是要经过出纳审核和会计审核的,出纳是管现金的,但是会计也要监督出纳的,会计要做账就要和出纳核对的,这是规定的
  • 看各个单位的财务报销流程,无论前面谁先审核,最后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。
  • 都要审核。
  • 都要审核 具体要看你公司的具体流程了
  • 会计和出纳都要审核。一般报销是根据企业财务制度来执行的,会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确。看各个单位的财务报销流程,无论前面谁先审核,最后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。费用报...

  • 一. 按照常规程序单位的发票审核应该是会计的职责,发票报销首先应该会计审核制单,会计审核无误交给出纳,出纳只负责最后复核及确认领导签字后给予报销。二.出纳和会计的具体职责是:A. 出纳员岗位职责;一)、要认真审查...

  • 因此,按要求印章需分开管理,法人一般会授权财务主管管理法人章,报销凭证就必需由财务主管过手审核后,出纳才能办理业务。到报销单后,检查粘贴的原始票据,看看是属于哪个地方那个单位开出的,因为每个地方对应要进的网站不一样。

  • 单位票据审核一般由出纳初审,会计复核。按照常规程序单位的发票审核应该是会计的职责,发票报销首先应该会计审核制单,会计审核无误交给出纳,出纳只负责最后复核及确认领导签字后给予报销。审核发票的票面有无涂改的痕迹,防止把...

  • 一般是会计。会计审核无误后签章,出纳根据会计审核过的单据收付款项

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