增值税的纳税申报表的数据怎么录不进去

增值税的纳税申报表的数据怎么录不进去
  • 网上申报,需要你手工录入的只有表一,把你的销项手工录入(吉林这边是手工录入销项)表二表三都不是你手工能填的,通过数据传输下载进项后,你的表二表三就自动生成了,然后你回到主表,点击提取,所有的数据就全在主表上了,你无须手工干预也干预不了,对了,吉林这边的四小票进项是要手工录入的,不过不能在表中填写数据,要到发票处理-其他进项录入中录入四小票!录入后表二表三就有四小票的数据了,没有的话你再点下提取就ok了!
  • 通过附表一、二录入进去的,认证的信息是通过导入的,不是录入的。
  • 先填附表二且从35栏填起,填完附表后再填主表
  • 填写日期:首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写。填写本期数据:小规模纳税人增值税申报表的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务还是服务,这两项是填写在不同列的,所以需要分清楚。增值税:增值税...

  • 第1栏“本期数”≥第2栏“本期数”+第3栏“本期数”(五)本表第2项“税务机关 的增值税专用发票不含税销售额”栏数据,填写税务机关 的增值税专用发票的销售额合计。(六)本表第3项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据,填写税控器具开具的应征增值税货物及劳务的普通发票金额换...

  • 增值税一般纳税人申报表的填写步骤如下:1、打开电子申报系统,点击【申报征收模块】进入申报表填写。2、填写申报征收模块中相应栏次数据,并点击提交。3、数据报送后,将抵扣联在开票系统中抄税后,到税务大厅报税。4、报税后,将开票系统中已抄税的抵扣联带至办税大厅,由办税人员将抵扣联录入金税卡后...

  • 一、增值税纳税申报里不需要手工填制的,只要填制了增值税纳税申报表里的专用 售额和普通发票的销售额,以及增值税纳税申报表里的认证抵扣的专用发票金额和红字发票进项税额转出的金额后;就会自动生成增值税纳税申报里的数据了.二、纳税申报表的填列不是根据会计报表上的项目填写的,是根据明细账填列的....

  • 增值税纳税申报表中的第6栏(纳税检查调整的销售额)的数据,是在增值税纳税申报表附列资料表一第2行第6列中录入就可以了。增值税纳税申报表中的第6栏的数据就会自动录入。增值税纳税申报表中的第6栏(纳税检查调整的销售额)主要是填报本期因税务、财政、审计部门检查、并按适用税率计算调整的应税...

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