报税报错了怎么办?

报税报错了怎么办?
  • 不会被罚款。
    如果你很认真就先给专管员打个电话,看看他能删掉原记录吗,不行去大厅问问。
    只要税没少交,其实月报没什么,你下月按正确报就可以了
  • 去税务局换发票,税务部门只是进行发票验旧,并不对发票开具数字与申报数字核对。
    12月份申报时,你把前几个月多申报的增值税额从12月申报数中减去就行了 ,也就是今年的增值税应交数对上了就没问题,但是12月应交数不能出负数,有负数就是多缴税,那么就要找税务专管员打招呼了。其实12月累计计算一下,减除以前多交数,本年7-12月数正确了,没关系。
  • 你交税交多了吧!没关系在12月份报税的时候在未开发票那里填上你多交的税额就可以啦,记得用负数表示,这样就能冲掉啦!不过之前还是要和你们的专管员打声招呼的!
    交税多税务局乐不得的呢~~~~没事的,安心啦
  • 11月的税款应该是缴纳成功了。
    在这种情况下,1月份申报今年12月税款时,可以申报7-12月的不含税销售额,也就是找齐儿。

    去税务局换发票,他们只是进行验旧,并不对发票开具数字与申报数字核对,不要怪人家。但是如果你申报的少,税务局就会找你的。
  • 年终汇缴的时候可以调整的,注意保存好各类凭证就是了,这个应该不是很麻烦
  • 增值税没有年终汇缴的,到12月份申报时,你把前几个月多申报的增值税额从12月申报数中减去就行了
  • 如果是网上报税,打电话给专管员撤消申报
  • 你把税报多了

    年底汇算就好了
  • 法律分析:若您在国税网上申报的财务报表数据出现错误,需要进行更正。您可以采取以下两种方式:一是申请作废错误的报表,并在更正数据金额后重新进行申报;二是携带财务报表亲自前往国税局的办税服务厅,由税务局的工作人员帮您录入申报系统。纳税人应当每月进行一次纳税申报,申报期为次月的1日至15日。若最...

  • 国税报税错误需要与专管员联系,需要将报错误的税撤销重报。具体情况如下:1、若在报税当月15号之前上报的,来得及修改错误,寻找管理员修改即可;2、若是网络申报税务,需要与与管理员联系,在税务端操作后,自行撤销重新申报;3、若是在办税服务厅申报的,需要到办税大厅找税务申报窗口办理。在税款没有...

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  • 法律分析:国税网上申报财务报表数据错误需要更正的,可以到税务局申请作废报表,更正数据金额后重新申报,也可以带上财务报表到国税局办税服务厅,由税务局申报岗位工作人员代企业录入申报系统。纳税人应按月进行纳税申报,申报期为次月1日起至15日止,遇最后一日为法定节假日的,顺延1日;在每月1日至15...

  • 在报税时遇到个人所得税出错,需要带上以下资料去处理:一、个人身份证明文件 身份证或其他有效身份证件。这是证明个人身份的基本资料,是办理税务事宜的必备证件。二、个人所得税申报表 纸质或电子版的个人所得税申报表,需完整填写并加盖公章。申报表中包含了申报者的收入信息、扣除项目以及其他相关税务...

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