已过征期的增值税报表填错了,本月怎么办
3个回答财税会计专题活动
- 本月发现可以二次申报。如果已经跨月了,就在下月申报时把税款补上。
- 一般来说不会出现这种情况.
现在申报系数都是根据网上认证的自动填到主表上的.如果是手工填的造成填错,确定肯定是填错了,而不是进项多,销项少,才造成他们相等以外的原因,就是填错的情况下,我建议一定要电话给专管员.因为增值税的纳税是有期限的,如果改到下个月再补提申报的话已经形成了滞纳金,所以要主动一些,看专管员如何处理就好了. - 去税务局找专管员
确定肯定是填错了,而不是进项多,销项少,才造成他们相等以外的原因,就是填错的情况下,我建议一定要电话给专管员.因为增值税的纳税是有期限的,如果改到下个月再补提申报的话已经形成了滞纳金,所以要主动一些,看专管员如何处理就好了.
能更正。申报期过后,纳税人在电子税务局更正申报表无论是否涉及税款都有效。如果更正报表后,形成多交的可以留抵或者退税。软盘申报重新去税务大厅申报,网上申报让税收人员删除申报记录,重新申报就可以。如果所属的国税管理较严,可向专管员说明申报有误,让专管员向税务大厅说明。
可以更正,需要去大厅更正。带着正确的申报表,营业执照,公章,去大厅更正即可。
这种情况需要到税务大厅去更正申报。
纳税人若在通过网上申报系统提交财务报表后,发现数据错误需进行修改,应携带财务报表修改申请(需加盖公章)与纸质财务报表前往主管税务机关。在税收管理人员审核后,该人员会在修改申请上签字确认,同时将报表报送方式从“网络报送”更改为“直接上门报送”。随后,税收管理人员通知办税服务厅主要负责人,由其...