填写网上申报纳税表时,显示主表与附表1不符

填写网上申报纳税表时,显示主表与附表1不符
  • 我也遇到了同样的事,是不是升级了深圳国税网上申报系统才这样的??
    弄了几天,打电话给国税局和税友,打了很多电话排了大半小时好不容易才接通,工作人员提出了很多个可能性,总的来说就是:1、这种情况有可能是因为你采集的发票不正确,数字错了;2、可能是采集发票的位置错了……
    给出的解决方法就是:重新导入发票或者手工输入数据。
    不过我最后的解决方法是:在网上下载了“深圳国税网上申报系统手工升级包V7.1.004-V7.1.008”,2015年2月5日更新的,安装后就解决了这个问题。
    希望对你有用!
  • 一般纳税人报税流程: 一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作,在税务机关规定的报税时间前到办税服务厅1-10号综合办税窗口、11-12号企业发行窗口或13-14号 专票窗口中任意一个服务窗口都可以办理报税工作。报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表(2-9表),抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。 一般纳税人抄税、报税应当注意的事项: 一般纳税人抄税、报税时应当注意:1、上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税;否则就有可能造成存根联漏采集;2、一般纳税人月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功,否则要携带未抄税成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务窗口进行非常规报税并进行存根联补录;3、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因,不能随便调整申报表数据进行申报。 一般纳税人: 1.首先作帐,出报表,这个是必须的。 2.如果有增值税,进项票认证好,然后到开票系统,先把增值税开票的IC卡插到读卡器,点发票管理,抄税处理。填写表格,5张表。写卡,打印,增值税明细表,正数,负数表等. 3.准备 税务字样的IC卡,插入读卡器,和小规模的程序一样的,先读卡,填写表格,应该是5张增值税的,一张主表,4张附表。资产负债表,损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好,调整打印纸张,进行打印,一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报表. 4.完毕后盖公章,拿着报表到报税大厅报税
  • 肯定是附表一填错了,还有,你的专票抄报税了没?
  • 没有通过校验,可能是你填写有误,或者应该填写的地方没有填写,你看一下你各个表的勾稽关系,是不是有地方不一致

  • 登录税务局的企业所得税申报系统-进入申报界面-找到主表部分-通常会有一个保存按钮或保存选项-点击保存按钮或选择保存选项,系统会提示你进行保存操作-根据系统的提示-填写必要的信息并保存主表-保存主表后-你可以选择进行零申报-零申报是指企业在某个期间没有发生应纳税所得的情况下,仍需按规定进行申...

  • 增值税主表和附表之间是有逻辑关系的,提示主表和附表不一致,说明主表或者附表有数据填错了,一般在申报的时候都会提示你是附表几的第几行第几列填错了,然后你对照提示去修改就可以了。

  • 主表25栏,“期初未缴税额”反映以前月份应缴未缴增值税税额,如果没有欠税,该栏等于上月应缴纳增值税税额。主表30栏,“本期缴纳上期应纳税额”反映上月实际缴纳增值税税额,如果你上个月缴纳过增值税,那么这里就需要体现出来;如果没有欠税,该栏等于主表25栏“期初未缴税额”。主表31栏,“...

  • 主表是《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》。纳税申报表分为一个主表、四个附表和一个免税表,其中主表是《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》。纳税申报表指纳税人履行纳税义务,按期向税务机关申报纳税期应缴税额时应填报的表格。

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