企业所得税自查报告怎么写啊?

企业所得税自查报告怎么写啊?
  • 一,介绍企业的情况(地理位置,注册资金、经营范围、开业时间、在职人数)。
    二,自查报告(按照税务所列提纲自查,有问题列示出来)。
    三,如果没有查到税务要求的问题,说明原因。 格式: 通过自查,我公司XX年XX月的费用(成本)税前扣除不规范,需要进行纳税调整,调增应税所得额,具体数目如下:......。一定要往轻了写,找好理由。补充几点:一般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明。一般税务应该给你发一个正式的函,具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以。
    大概的格式:
    “自查报告”第一行居中,然后第二行开始:列明他让你自查的问题;然后简单解释(千万不要太多字)
    然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章。
    如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账。 若是正常的,也可以这样:XX市国税局:
    我是XXX有限公司,成立于XX年X月,,在XX年X月--XX年X月实现销售收入XX,,销项税XX,进项税XX,实际税负率XX,,,经自查,一切情况正常.
    XX有限公司
    XX年XX月
  • 标准答案】: 问题1: 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?答:是的。问题2: 入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么答:是的。问题3: 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:  (一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;  (二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;  (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;  (四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;  (五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用问题4: 自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?填今年可以弥补的数额。问题5: 年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?答:对。是的问题6: 自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么? 填弥补亏损后应缴纳的所得税。 ツ妖唇玛佡べ的感言谢谢你!可以加下你Q么 以后会计上有什么不懂得我好请教你! // 好(1) 不好(0) (showId+'g') (showId+'b') 华山论剑 【标准答案】: 相关问题 ?? 请问增值税小规模纳税人企业年度关联业务往来报告表怎么填写? 相关搜索 纳税人自查报告表 纳税人自查情况报告表 纳税人自查报告范文 纳税人自查报告 纳税人自查情况说明 纳税人自查情况表 纳税人自查情况报告 纳税人自查 其他答案 先要搞明白,该份自查表是为什么情况而要填写? 这样写起来才可以有针对性。 一般是很简单的,按照上面要求写。 1.自查情况: 经自查,2008年本公司遵守税务各项规定,能正确核算本企业收入、成本、费用,及时完成税务申报和纳税工作,无偷税、纳税现象。 2:查什么税?国税还是地税? 2008年1-10月, A;交**税: 元 凭证号: B: ...... C: ...... 滞纳金: 无 3: 有就如实填写,没有就写“无”。 :锚?? 【标准答案】: 是的,我认为这样就可以了 闲云中的野鹤 【标准答案】: 前六个空如实填写,就这统计出你已交的部分,后两个空一般填无。因为你企业没有把不改抵扣的增值税抵扣了吧,也没有用所得税弥补亏损的情况吧 小犹汰 【标准答案】: 是让你填写自查入库的数据 如果你有自查补报就填写 没有就不填写 九品芝麻官 【标准答案】: 现在商业都在自查最好问你们专管员 自由飞翔现代 【标准答案】: 不是你以前已经缴纳的 是填写你自查入库的数据 如果你有自查补报就填写 没有就不填写 答案补充问题1: 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?答:是的(不是 是自查以后缴纳数)。问题2: 入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么答:是的(不是 是自查以后缴纳数)。。问题3: 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?填写你本次自查应该作进项税转出的税额的  4: 自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?填你今年可以弥补但你申报表没有弥补的数额。问题5: 年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?答:对。是的问题6: 自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税 填弥补亏损后应缴纳的所得税。
  • 一,介绍企业的情况(地理位置,注册资金、经营范围、开业时间、在职人数)。
    二,自查报告(按照税务所列提纲自查,有问题列示出来)。
    三,如果没有查到税务要求的问题,说明原因。 格式: 通过自查,我公司XX年XX月的费用(成本)税前扣除不规范,需要进行纳税调整,调增应税所得额,具体数目如下:......。一定要往轻了写,找好理由。补充几点:一般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明。一般税务应该给你发一个正式的函,具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以。
    大概的格式:
    “自查报告”第一行居中,然后第二行开始:列明他让你自查的问题;然后简单解释(千万不要太多字)
    然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章。
    如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账。 若是正常的,也可以这样:XX市国税局:
    我是XXX有限公司,成立于XX年X月,,在XX年X月--XX年X月实现销售收入XX,,销项税XX,进项税XX,实际税负率XX,,,经自查,一切情况正常.
    XX有限公司
    XX年XX月
  • 自查报告

    **市国家税务局**分局:
      我司 有限公司位于 ,是一家外商投资企业,于 年 月 日办理工商登记,注册号为 号,法人代表为 ,经营期限自 年 月 日至 年 月 日,注册资本为 万元,于 年 月 日取得税务登记证,号码为 。厂房面积为 平方米,是自购。
    本公司主要生产和销售 。2006年1月──12月的销售收入为人民币 万元,固定资产为人民币 万元。原材料有国外进口和国内购买;产品为外销,小额内销。于 年 月正式认定为一般纳税人。能够按《企业会计制度》的规定要求设置会计基本账户,能够准确地核算进、销项税额,完整地进行应交增值税的各项计算,能做好发票领、用、存管理。
    企业经自查后,于2006年无偷逃税行为。
    以上特此报告!

    有限公司
    年 月 号

    上面是我们公司增值税的自查报告,楼主可以参考一下.
  • 1、企业基本情况
    2、近3年的收入,应纳税额,已纳税额,(要列明税种)
    3、自查结果,有无问题,何种问题
    4、处理措施,调整方式
    5、结尾(我公司今后..............做一个..........纳税人。
    国税提纲就54条,也是这么写,不用按提纲逐条的分析和列明,分两大块写就行,增值税和企业所得税。主要是写如果哪方面发现了问题,着重写一些问题发生原因,怎样处理之类的,没有问题的就可以概括为未发现其他问题等。
  • 所得税自查报告的主要内容:
    一、企业情况简要介绍(名称、注册资金、法定代表人、主营业务、经营地址、年度经营情况,等)
    二、所得税自查情况(根据国税局**通知,本公司对企业所得税项目进行了资产,主要资产项目有。。。)
    三、自查的主要问题(若没有,可以写应注意的问题)
    四、自查处理(将自查出的问题进行了。。。处理)
    五、今后改进措施或完善意见
    六、结尾(一般用语:现将本公司所得税自查报告上报,不当之处请批评指正。)
    *****公司(公章)
    年 月 日
  • 内容提纲:1.抬头:***国家税务局**分局2.公司简介:比如什么时候成立的,总之按营业执照注明的那些项目照抄就是了3.自查结果:有问题的,把问题简单扼要的写出来,并把问题的合理原因说清楚,态度要诚恳,语气要谦恭;没问题的,就按照《企业所得税汇算清缴》表中主要项目抄写就可以了;4.如有问题的,把合理原因的证明做为附件附在报告后面,并注明:见附件1、2等等。5.公司名称、年月日6.盖上公章。ok!搞定
  • 实际上就是写自己公司的一个情况,说是否交所得税了,交了多少,按税法是不是应该交这么多,是不是已经交了的就是实际应该交的,如果没有交够,则要多退少补。最后盖上公司的公章交税务局就行了,他们主要是看你们对所得税的认识,看你们是不是还要补交税,如果没有要补交的话,就按公司财务报表写就行了
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  • 一.介绍企业的情况(地理位置,注册资金、经营范围、开业时间、在职人数)
    二.自查报告(按照税务所列提纲自查,有问题列示出来)
    三.如果没有查到税务要求的问题,说明原因。
    四.如果是餐饮业,写出毛利率、收入分有发票收入和没开发票收入各多少。
  • 二、自查报告 依据税务机关提供的自查提纲,我公司对XX年XX月的财务状况进行了详细自查。以下为自查发现的问题及相应说明:1. 费用(成本)税前扣除不规范 在进行费用核算时,发现部分费用扣除不符合税法规定,需进行纳税调整。具体涉及金额如下:- 调增应税所得额:人民币XX万元。- 其他需调整项目:......

  • 1. 在XX年XX月的费用(成本)税前扣除中,存在不规范情况,需进行纳税调整。具体涉及调增应税所得额的金额如下:- 详细列明不规范费用及调整金额。三、自查未发现问题 经认真自查,未发现我公司存在税务机关要求的自查问题。自查未发现问题的主要原因包括:- 详细说明未发现问题的理由,如合规操作、完整...

  • 企业所得税自查报告的撰写主要涉及公司的基本信息概述和自查内容。首先,需要提供公司的基本情况,包括公司名称、注册地、注册资本、经营范围、开业日期以及在职员工人数等。例如:我公司XX有限公司,位于XX地理位置,注册资本XX万元,主要经营XX业务,自XX年开业至今。目前在职员工人数为XX人。接下来,自查报告...

  • 我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面,申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额xx,xxx、xx元,应补缴企业所得税额x,xxx、xx元,具体调增事项明细如下:(1)购买无形资产直接费用化:我公司20xx年xx月购入财务软件xx,xxx、xx元直接计入...

  • 所得税自查报告的主要内容:一、企业情况简要介绍(名称、注册资金、法定代表人、主营业务、经营地址、年度经营情况,等)二、所得税自查情况(根据国税局**通知,本公司对企业所得税项目进行了资产,主要资产项目有。。。)三、自查的主要问题(若没有,可以写应注意的问题)四、自查处理(将自查出的...

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